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黄宇

黄宇

AAIA、ICPA 、FCPA、CITM、IPA

某上市公司董事会审计部负责人

 

在上交所主板上市公司、多元化国际集团、境外国际传媒集团等企业任职,拥有17年审计、财务、投融资管理等工作经验。

2018年加入某上交所主板上市公司负责整个集团的审计管理工作。审计部是在董事会审计委员会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,开展审计工作,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。

A.主导管理集团上市公司内部审计部,基于上交所主板块A股上市公司要求开展以风险为导向的确认、咨询服务的内部审计工作。

B.完善上市公司的公司治理,对董事会审计部进行优化,增强审计部门独立性、客观性,有效服务于公司战略。即:审计工作开展能为集团战略落地保驾护航。

C.内部审计部日常管理工作:参照《国际内部审计专业实务框架》结合上交所对上市公司要求,对公司内部审计章程进行定期评估,开展审计部职能管理、预算编制,审计团队建设,审计项目规划及实施,审计风险管控等内部审计活动工作。

D.内审程序及活动:年度审计计划、中期审计工作计划、审计方案的编制、审计实施、出具审计报告、审计整改、审计跟踪、后续审计。

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